Чистая прибыль в 1 кв. 2011 г. составила 3 517 млн долл., что на 71,3% выше уровня 1 кв. 2010 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) в 1 кв. 2011 г. увеличился на 43,3%, до 5 343 млн долл. Выручка от реализации составила 29 626 млн долл. (+23,9% в годовом выражении). Существенный рост финансовых показателей объясняется главным образом ростом цен на углеводороды в 1 кв. 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, в 1 кв. 2011 г. составили 1,7 млрд долл., что на 17,3% выше показателя 1 кв. 2010 г. Cвободный денежный поток в 1 кв. 2011 г. вырос на 43,3% и составил 2 013 млн долл.
Удельные расходы на добычу углеводородов в 1 кв. 2011 г. составили 4,52 долл./барр. н. э., увеличившись на 13,9% по сравнению с 1 кв. 2010 г., что обусловлено главным образом реальным укреплением рубля, а также ростом тарифов на электроэнергию.
Добыча товарных углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» в 1 кв. 2011 г. составила 2 186 тыс. барр. н. э./сут, что на 4,1% ниже уровня уровня 1 кв. 2010 г. Добыча нефти в 1 кв. 2011 г. составила 22,84 млн т. Добыча товарного газа Компанией выросла на 1,4% и составила 4,79 млрд м3. При этом добыча газа на основном газовом месторождении Компании – Находкинском составила 2,13 млрд м3 по сравнению с 2,10 млрд м3 за аналогичный период в 2010 г.
Объем переработки на собственных и зависимых НПЗ Группы (включая долю в переработке нефти и нефтепродуктов на комплексах ISAB и TRN) в 1 кв. 2011 г. снизился на 1,0% и составил 15,19 млн т. Объем переработки на российских НПЗ Группы остался на прежнем уровне, а объем переработки за рубежом сократился на 3,5%. Сокращение объемов переработки за рубежом обусловлено проведением планового ремонта на НПК ISAB в 1 кв. 2011 г. а также остановкой работы Одесского НПЗ из-за плохой рыночной конъюнктуры.
Мероприятия по повышению эффективности деятельности и сдерживанию роста затрат позволили Компании нарастить свободный денежный поток и увеличить прибыль.
|